Черкизово подводит финансовые итоги
ОАО «Группа Черкизово», крупнейшая российская вертикально-интегрированная компания в секторе производства и переработки мяса, объявляет аудированные данные финансовой отчетности за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2013 года
Основные финансовые результаты
Консолидированная выручка в 2013 году увеличилась на 8% в рублях и на 5% в долларовом выражении, составив 1 654,9 млн долл. США, по сравнению с 1 570,3 млн долл. США за 2012 год; при этом в четвертом квартале 2013 года консолидированная выручка в рублях увеличилась на 11% и на 6% в долларовом выражении с 433,0 млн долл. США до 460,0 млн долл. США.
EBITDA* уменьшилась на 41% в рублях и на 43% в долларовом выражении, составив 180,6 млн долл. США, по сравнению с 314,6 млн долл. США за 2012 год. В четвертом квартале 2013 года EBITDA* снизилась на 10% в рублях и на 14% в долларовом эквиваленте, составив 65,1 млн долл. США по сравнению с 75,4 млн долл. США в четвертом квартале 2012 года.
Маржа по EBITDA* составила 11% в 2013 году по сравнению с 20% в 2012 году. В четвертом квартале 2013 года маржа по EBITDA* составила 14% по сравнению с 17% в аналогичном периоде 2012 года.
Валовая прибыль Группы уменьшилась на 19% в рублях и на 21% в долларовом выражении, составив 358,4 млн долл. США по сравнению с 452,8 млн долл. США за 2012 год. В четвертом квартале 2013 года валовая прибыль увеличилась на 4% в рублях и уменьшилась на 1% в долларовом эквиваленте, составив 118,2 млн долл. США, по сравнению с 119,3 млн долл. США в четвертом квартале 2012 года.
Валовая маржа Группы в 2013 году была на уровне в 22%; в четвертом квартале 2013 года она составила 26%.
Чистая прибыль уменьшилась на 70% в рублях и на 71% в долларовом выражении, составив 64,5 млн долл. США по сравнению с 225,2 млн долл. США за 2012 год. В четвертом квартале 2013 чистая прибыль уменьшилась на 35% в рублях и на 38% в долларовом эквиваленте, составив 41,4 млн долл. США, по сравнению с 66,5 млн долл. США в четвертом квартале 2012 года.
Размер чистой задолженности на 31 декабря 2013 года составлял 24 746,5 млн рублей или 756,1 млн долл. США.
Чистая стоимость долга увеличилась до 3% по сравнению с 2% в 2012 году⃰⃰⃰ ⃰
Чистая прибыль на акцию снизилась на 72% до 1,47 долл. США.
Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)*** составило 277% (2012: 103%).
Основные операционные результаты
Завершены крупномасштабные проекты по удвоению производственных мощностей в Брянском и Пензенском кластерах птицеводства. В результате инвестиционного проекта стоимостью более 7,5 млрд рублей, мощность Брянского кластера выросла с 35 тыс. тонн до 85 тыс. тонн в год, Пензенского - с 60 тыс. тонн до 125 тыс. тонн в год (все данные приведены в живом весе).
Началось строительство дополнительных птицеводческих площадок в Московской области (Моссельпром) и Липецкой области (Елецпром), площадки планируется запустить в 2014 году.
Началось строительство комбикормового завода в Брянской области, а также объектов проекта Елецпром в Липецкой области – инкубатория на 240 млн инкубационных яиц в год и зернохранилища на 215 000 тонн единовременного хранения.
Бренд «Петелинка» признан «Товаром Года»; благодаря успешно проведенным рекламным кампаниям и улучшению структуры реализации, заметно выросла доля в продажах брендированных продуктов из мяса птицы.
Все свинокомплексы Группы вышли на полную производственную мощность и полностью укомплектованы свиноматками. В результате количество новорожденных поросят возросло более чем на 500 000 голов.
Группа «Черкизово» увеличила реализацию свиней более чем на 50% и стала вторым по величине производителем свинины в России.
Компания установила на ЧМПЗ линию по выпуску полуфабрикатов «Черкизово Экспресс» стоимостью около 20 млн долларов.
Проведена реконструкция убойных мощностей на Пензенском мясоптицекомбинате. В результате объем единовременного хранения мяса и мясосырья увеличился в 3 раза, а мощности по единовременному содержанию животных - в 2 раза.
Группа приобрела Данковский мясокомбинат (Липецкая область), располагающий собственными убойными мощностями.
Урожай зерновых в сегменте растениеводство вырос по сравнению с 2012 годом более чем на 50%, при этом урожайность существенно превышает среднюю по стране.
Комментируя финансовые результаты, Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил:
2013 год был очень сложным для всей мясной индустрии России, в том числе и для Группы «Черкизово». В первом полугодии на рынках свинины и зерна сложилась крайне неблагоприятная ценовая конъюнктура. В одно и то же время цены на живых свиней опустились до рекордно низких значений, а цены на зерно, напротив, установили исторический рекорд последнего десятилетия. В этих условиях даже самые эффективные производители, такие как наша компания, несли постоянные убытки. Однако начиная со второго квартала ситуация начала выравниваться. Первым и самым важным стало снижение цен на зерно до уровня многолетнего тренда. Из-за сокращения импорта и производства в частных подворьях снизилось предложение свинины, и к середине третьего квартала цены на свиней восстановились до приемлемых значений. Кроме того, Правительство выделило производителям разовые компенсационные субсидии, которые отчасти смягчили последствия ценового шока.
Группа «Черкизово» в этот сложный период в очередной раз продемонстрировала, что бизнес-модель компании, сочетающая вертикальную интеграцию и диверсификацию, позволяет компании уверенно действовать даже в самых неблагоприятных условиях. Выручка Группы «Черкизово» выросла и впервые в истории компании превысила 50 миллиардов рублей, мы нарастили производство и реализацию во всех сегментах. В 2013 году компания реализовала более 640 тысяч тонн мясной продукции и произвела около полутора миллиона тонн комбикорма, подтвердив статус крупнейшего в стране производителя мяса и кормов. Несмотря на то, что показатели прибыльности существенно снизились из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, мы удовлетворены результатами работы в 2013 году.
В сегменте птицеводства мы полностью завершили проекты по удвоению производственных мощностей в Пензенском и Брянском блоках птицеводства, достигнув установленной мощности в 450 тысяч тонн в год в живом весе. Компания сделала акцент на маркетинге и продажах для того, чтобы обеспечить достойную прибыльность на стагнирующем рынке. Мы увеличили на 7 п.п., почти до 60% продаж, долю брендированной продукции в реализации, а наш флагманский бренд «Петелинка» был признан «Товаром года».
Реализованная ранее инвестиционная программа в свиноводстве позволила Группе «Черкизово» сделать резкий рывок в производстве и реализации и стать по результатам года вторым по величине производителем свинины в России. Мы нарастили реализацию более чем на 50%. Очевидно, что низкие цены на свиней в первом полугодии не позволили получить в 2013 году полноценную финансовую отдачу от роста в свиноводстве, однако после того как цены восстановились, мы ожидаем, что этот сегмент снова станет одним из наиболее прибыльных направлений бизнеса.
Мясопереработка выступила для бизнеса стабилизирующим фактором. Снижение цен на мясо, оказавшее негативное влияние на свиноводство, помогло сегменту Мясопереработка увеличить прибыльность до двузначных цифр. Повышению прибыльности также способствовало улучшение структуры продаж и повышение доли высокомаржинальных продуктов. В течение года мы провели реконструкцию на предприятиях в Москве и Пензе, повысив их операционную эффективность и подготовившись к выпуску новых линий полуфабрикатов.
Отличные результаты достигнуты в растениеводстве. Урожай увеличился по сравнению с 2012 годом на 50% практически с той же посевной площади. При этом урожайность зерновых на предприятиях Группы «Черкизово» существенно превышает среднюю по стране. Чтобы сделать растениеводство еще более эффективным, мы продолжаем инвестировать в современную сельхозтехнику и зернохранилища.
Группа «Черкизово» вошла в 2014 год с работающими на полной производственными мощности предприятиями, что позволит и в этом году произвести и реализовать значительные объемы мясной продукции, а благоприятная ценовая конъюнктура, которую мы видим в настоящее время на рынках, поможет вернуться к долгосрочному тренду по прибыльности нашего бизнеса.
Консолидированная выручка в 2013 году увеличилась на 8% в рублях и на 5% в долларовом выражении, составив 1 654,9 млн долл. США, по сравнению с 1 570,3 млн долл. США за 2012 год; при этом в четвертом квартале 2013 года консолидированная выручка в рублях увеличилась на 11% и на 6% в долларовом выражении с 433,0 млн долл. США до 460,0 млн долл. США.
EBITDA* уменьшилась на 41% в рублях и на 43% в долларовом выражении, составив 180,6 млн долл. США, по сравнению с 314,6 млн долл. США за 2012 год. В четвертом квартале 2013 года EBITDA* снизилась на 10% в рублях и на 14% в долларовом эквиваленте, составив 65,1 млн долл. США по сравнению с 75,4 млн долл. США в четвертом квартале 2012 года.
Маржа по EBITDA* составила 11% в 2013 году по сравнению с 20% в 2012 году. В четвертом квартале 2013 года маржа по EBITDA* составила 14% по сравнению с 17% в аналогичном периоде 2012 года.
Валовая прибыль Группы уменьшилась на 19% в рублях и на 21% в долларовом выражении, составив 358,4 млн долл. США по сравнению с 452,8 млн долл. США за 2012 год. В четвертом квартале 2013 года валовая прибыль увеличилась на 4% в рублях и уменьшилась на 1% в долларовом эквиваленте, составив 118,2 млн долл. США, по сравнению с 119,3 млн долл. США в четвертом квартале 2012 года.
Валовая маржа Группы в 2013 году была на уровне в 22%; в четвертом квартале 2013 года она составила 26%.
Чистая прибыль уменьшилась на 70% в рублях и на 71% в долларовом выражении, составив 64,5 млн долл. США по сравнению с 225,2 млн долл. США за 2012 год. В четвертом квартале 2013 чистая прибыль уменьшилась на 35% в рублях и на 38% в долларовом эквиваленте, составив 41,4 млн долл. США, по сравнению с 66,5 млн долл. США в четвертом квартале 2012 года.
Размер чистой задолженности на 31 декабря 2013 года составлял 24 746,5 млн рублей или 756,1 млн долл. США.
Чистая стоимость долга увеличилась до 3% по сравнению с 2% в 2012 году⃰⃰⃰ ⃰
Чистая прибыль на акцию снизилась на 72% до 1,47 долл. США.
Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR)*** составило 277% (2012: 103%).
Основные операционные результаты
Завершены крупномасштабные проекты по удвоению производственных мощностей в Брянском и Пензенском кластерах птицеводства. В результате инвестиционного проекта стоимостью более 7,5 млрд рублей, мощность Брянского кластера выросла с 35 тыс. тонн до 85 тыс. тонн в год, Пензенского - с 60 тыс. тонн до 125 тыс. тонн в год (все данные приведены в живом весе).
Началось строительство дополнительных птицеводческих площадок в Московской области (Моссельпром) и Липецкой области (Елецпром), площадки планируется запустить в 2014 году.
Началось строительство комбикормового завода в Брянской области, а также объектов проекта Елецпром в Липецкой области – инкубатория на 240 млн инкубационных яиц в год и зернохранилища на 215 000 тонн единовременного хранения.
Бренд «Петелинка» признан «Товаром Года»; благодаря успешно проведенным рекламным кампаниям и улучшению структуры реализации, заметно выросла доля в продажах брендированных продуктов из мяса птицы.
Все свинокомплексы Группы вышли на полную производственную мощность и полностью укомплектованы свиноматками. В результате количество новорожденных поросят возросло более чем на 500 000 голов.
Группа «Черкизово» увеличила реализацию свиней более чем на 50% и стала вторым по величине производителем свинины в России.
Компания установила на ЧМПЗ линию по выпуску полуфабрикатов «Черкизово Экспресс» стоимостью около 20 млн долларов.
Проведена реконструкция убойных мощностей на Пензенском мясоптицекомбинате. В результате объем единовременного хранения мяса и мясосырья увеличился в 3 раза, а мощности по единовременному содержанию животных - в 2 раза.
Группа приобрела Данковский мясокомбинат (Липецкая область), располагающий собственными убойными мощностями.
Урожай зерновых в сегменте растениеводство вырос по сравнению с 2012 годом более чем на 50%, при этом урожайность существенно превышает среднюю по стране.
Комментируя финансовые результаты, Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов заявил:
2013 год был очень сложным для всей мясной индустрии России, в том числе и для Группы «Черкизово». В первом полугодии на рынках свинины и зерна сложилась крайне неблагоприятная ценовая конъюнктура. В одно и то же время цены на живых свиней опустились до рекордно низких значений, а цены на зерно, напротив, установили исторический рекорд последнего десятилетия. В этих условиях даже самые эффективные производители, такие как наша компания, несли постоянные убытки. Однако начиная со второго квартала ситуация начала выравниваться. Первым и самым важным стало снижение цен на зерно до уровня многолетнего тренда. Из-за сокращения импорта и производства в частных подворьях снизилось предложение свинины, и к середине третьего квартала цены на свиней восстановились до приемлемых значений. Кроме того, Правительство выделило производителям разовые компенсационные субсидии, которые отчасти смягчили последствия ценового шока.
Группа «Черкизово» в этот сложный период в очередной раз продемонстрировала, что бизнес-модель компании, сочетающая вертикальную интеграцию и диверсификацию, позволяет компании уверенно действовать даже в самых неблагоприятных условиях. Выручка Группы «Черкизово» выросла и впервые в истории компании превысила 50 миллиардов рублей, мы нарастили производство и реализацию во всех сегментах. В 2013 году компания реализовала более 640 тысяч тонн мясной продукции и произвела около полутора миллиона тонн комбикорма, подтвердив статус крупнейшего в стране производителя мяса и кормов. Несмотря на то, что показатели прибыльности существенно снизились из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, мы удовлетворены результатами работы в 2013 году.
В сегменте птицеводства мы полностью завершили проекты по удвоению производственных мощностей в Пензенском и Брянском блоках птицеводства, достигнув установленной мощности в 450 тысяч тонн в год в живом весе. Компания сделала акцент на маркетинге и продажах для того, чтобы обеспечить достойную прибыльность на стагнирующем рынке. Мы увеличили на 7 п.п., почти до 60% продаж, долю брендированной продукции в реализации, а наш флагманский бренд «Петелинка» был признан «Товаром года».
Реализованная ранее инвестиционная программа в свиноводстве позволила Группе «Черкизово» сделать резкий рывок в производстве и реализации и стать по результатам года вторым по величине производителем свинины в России. Мы нарастили реализацию более чем на 50%. Очевидно, что низкие цены на свиней в первом полугодии не позволили получить в 2013 году полноценную финансовую отдачу от роста в свиноводстве, однако после того как цены восстановились, мы ожидаем, что этот сегмент снова станет одним из наиболее прибыльных направлений бизнеса.
Мясопереработка выступила для бизнеса стабилизирующим фактором. Снижение цен на мясо, оказавшее негативное влияние на свиноводство, помогло сегменту Мясопереработка увеличить прибыльность до двузначных цифр. Повышению прибыльности также способствовало улучшение структуры продаж и повышение доли высокомаржинальных продуктов. В течение года мы провели реконструкцию на предприятиях в Москве и Пензе, повысив их операционную эффективность и подготовившись к выпуску новых линий полуфабрикатов.
Отличные результаты достигнуты в растениеводстве. Урожай увеличился по сравнению с 2012 годом на 50% практически с той же посевной площади. При этом урожайность зерновых на предприятиях Группы «Черкизово» существенно превышает среднюю по стране. Чтобы сделать растениеводство еще более эффективным, мы продолжаем инвестировать в современную сельхозтехнику и зернохранилища.
Группа «Черкизово» вошла в 2014 год с работающими на полной производственными мощности предприятиями, что позволит и в этом году произвести и реализовать значительные объемы мясной продукции, а благоприятная ценовая конъюнктура, которую мы видим в настоящее время на рынках, поможет вернуться к долгосрочному тренду по прибыльности нашего бизнеса.
06.03.2014 11:13:34
источник:
Агрору.ком